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社会服务

 

序号

合同名称

负责人

甲方名称

签订日期

1

输变电工程造价控制风险管理研究

时现

南京电力工程设计有限公司

2014-09-20

2

老挝国家公共工程与交通部内部控制能力提升

后小仙

老挝交通部

2013-12-30

3

GPA支持购买国货及扶持欠发达地区政策措施研究

刘雷

江苏省经济和信息化研究所

2013-12-01

4

第三次工业革命和江苏制造业转型升级

杜秀红

2013年江苏省经济与信息化委员会

2013-10-23

5

基于TGPMS系统的工程投资与财务内部控制判据知识库建设

李跃水

中国长江三峡集团公司

2013-10-23

6

中国长江三峡集团公司内部审计规划专题研究项目建设书

时现

中国长江三峡集团公司

2013-10-23

7

免疫系统视野下水利重点工程跟踪审计研究

徐庆阳

江苏省水利厅财审处

2013-10-23

8

跨国公司集团内部审计发展模式研究

时现

中国审计石油服务中心

2013-10-23

9

DNMC内部审计质量外部评估培训合同

时现

大亚湾核电运营管理有限责任公司

2013-10-23

10

中共广东核电集团台山核电有限公司内部审计质量评估项目

时现

中国广东核电集团台山核电有限公司

2013-10-23

11

审计理论与务实

时现

大庆油田有限责任公司

2013-10-23

12

中国华能集团公司内部审计机构建设与制度优化合作方案

时现

中国华能集团公司

2013-10-23

13

新形势下事业单位内控制度建设

刘雷

江苏省经济贸易委员会

2013-10-23

14

财政专项资金综合审计研究

时现

深圳市福田区审计局

2013-10-23

15

DNMC内部审计品牌建设技术支持

时现

大亚湾核电运营管理有限责任公司

2013-10-23

16

大庆石油管理局风险审计研究

时现

大庆石油管理局

2013-10-23

17

部门履行评价实施标准

时现

中国广东核电集团有限公司

2013-10-23

18

优化内控体系,推进全面风险管理

时现

中国海洋石油总公司(中国内审发展研究中心承担)(2008年)

2013-10-23

19

内部控制审计规范

时现

中国海洋石油总公司(中国内审发展研究中心承担)

2013-10-23

20

结合内控体系建设优化企业管理资源研究

时现

中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司

2013-10-23

21

广东省邮政企业固定资产投资项目后评估审计

时现

广东省邮政局项目

2013-10-23

22

审计指南设计(原名--跨国公司集团内部审计发展模式研究)

李兆东

中国审计石油服务中心

2012-06-20

23

广西电网公司审计领域一体化管理

时现

广西电网公司审计领域一体化管理项目协议

2011-08-01

24

中国长江三峡集团IT审计与风险控制研究

庄玉良

中国长江三峡集团公司

2011-07-01

25

电网企业内部审计基础

戚振东

南方电网

2014-11-19

26

“基于信息化的德育教育项目研究”校企横向课题协议

许汉友

厦门网中网软件有限公司

2014-11-11

27

工程公司IIA内部审计质量评估服务

剧杰

深圳市核物资供应有限公司

2014-07-01

28

资源环境审计服务生态文明建设的路径研究

陈希晖

南京审计学院

2014-06-30

29

老挝国家公共工程与交通部内部控制能力提升

后小仙

老挝交通部

2013-12-30

30

中国南方电网有限责任公司内部审计体系研究

陈艳娇

中国南方电网有限责任公司

2013-12-24

31

财务报表审计与内部控制审计的整合思考和方法研究

施平

江苏省注册会计师行业课题

2013-10-23

32

会计师事务所新业务拓展与多元化发展研究

付同青

江苏省注册会计师行业课题

2013-10-23

33

会计师事务所特殊普通合伙组织形式相关问题研究

许汉友

江苏省注册会计师行业课题

2013-10-23

34

会计师事务所品牌建设研究

鄢志娟

江苏省注册会计师行业课题

2013-10-23

35

中小会计师事务所审计风险控制方法

叶邦银

江苏省注册会计师行业课题

2013-10-23

36

企业政府采购与企业自主创新研究

王蓉

江苏省会计学会

2013-10-23

37

审计模拟综合实训软件开发

戚振东

广州市福思特科技有限公司

2013-10-23

38

《会计作业与考试平台》题库建设

杨政

厦门网中网软件有限公司

2013-10-23

39

水利部门效益审计规范--《水利工程维修养护经费绩效审计指南》

章之旺

水利部淮河水利委员会

2013-10-23

40

水利部门效益审计规范--《中央水利预算单位对外投资效益审计规范》

章之旺

水利部淮河水利委员会

2013-10-23

41

《项目跟踪审计与投资控制研究》

杨政

江苏省高速公路建设指挥部

2013-10-23

42

多级管理律师事务所财务控制制度研究及设计

王会金

南京爱信律师事务所

2013-10-23

43

会计核算及内部控制制度研究

杨政

省交通厅建设管理局

2013-10-23

44

三峡地区古代族群与文化变迁

夏寒

中山大学科研项目

2013-10-23

45

高速公路建设资金安全监管研究

杨政

江苏省交通厅科技处项目

2013-10-23

46

审计指南设计(原名--跨国公司集团内部审计发展模式研究)

李兆东

中国审计石油服务中心

2012-06-20

47

企业信息化下内部审计实施策略

张文秀

华东电力有限公司

2012-06-19

48

卫生系统内部审计操作指南

陈艳娇

卫生部规划财务司项目

2011-04-23

49

水利系统经济责任审计制度建设

李华

利部淮河水利委员会

2010-04-01

50

2008年度实验课程建设

李华

南京审计学院

2008-10-31

51

农业部直属垦区企业财务危机预警系统研究

陈艳娇

农业部农垦局项目

2005-08-25